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职位详情

审计经理(上市企业)

1-1.5万/月 均可
上海 5-7 年
本科 2020-08-06

职位要求

具体岗位描述:

岗位职责:
1. 制定、完善,财务、内控审计计划;以专业的角度,规范公司财经法规的执行,防止内控风险的产生,满足和配合公司经营管理的各项需求。
2. 完成财务、内控审计计划,将审计的检查和监督职责贯彻到公司的日常经营活动之中,以确保公司经营的合法、合规且股东价值最大化。
3. 落实审计整改工作和处理其他与审计和内控相关的事项,以督促公司的相关制度有效执行,保证公司资产的安全完整。
4. 根据内控和财务审计的情况,在需要的情况下,撰写相关管理建议书,为领导提供相关的决策信息
5. 负责对集团及下属公司的内部控制执行常规、离任、年度审计;
6. 开展内控问题的分析、通报,落实内控问题的整改并撰写内控审计报告;
7. 完成董事会、监察委员会交办的其他工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,经济、金融、会计、财务类等相关专业;
2. 至少5年以上大中型企业审计工作经验,具有3年以上上市公司审计经验;
3. 精通国家财税法规,熟悉企业财务管理、审计、税务等业务流程;
4. 持有注册会计师或中级会计师或内部审计人员岗位资格证书;
5. 诚信正直,坚持原则,有敏感的风险意识;严谨细致,责任心、原则性强,善于沟通和协调具备较好的沟通协调及处理问题的能力。
6. 具有较强团队意识强、强烈的责任心和良好的职业道德。

招聘人数:1人